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发布时间:2020-03-17 01:51:44
内部审计服务在企业管理中发挥重要作用
保障企业再生产过程中的各个程序都受到完备的内部监督,是内部审计工作程序的重要环节。在我国,不管是单位内部审计还是部门内部审计,都作为“管理者的眼睛”扎根于企业内部。因此,作为企业管理系统的重要组成部分之一,内审监督体系是否健全,深刻关系着到企业管理的成败。为了合理保障企业发展战略的成功开展,企业必须做到清晰认识内部审计与管理经营的关系并正确理解内部审计在企业管理中所处的地位和发挥的重要作用。
审计意见
审计意见必须由会计师事务所和注册会计师盖章、签名。会计师事务所相关人员应认真审查被审查企业向会计师事务所提供的财务会计资料是否真实和有效。应该根据审查后的结果做出相应的书面审计意见,若执行审计的会计师事务所对公司出具了有解释性说明无保留意见、保留意见、无法表示意见或否定意见的审计报告,公司董事会应对相关事项作出详细说明。
审计报告的作用是什么?
审计报告的作用主要表现在鉴证、保护和证明三个方面。
(1)鉴证作用。审计报告对被审计单位会计报表中所反映的财务状况、经营成果和现金流量情况的合法、公允和一贯具有鉴证作用。
(2)保护作用。审计报告在一定程度上对被审计单位的财产、***人和股东的权益及企业利害关系人的利益起到保护作用。
(3)证明作用。审计报告,可以证明注册会计师在审计过程中是否完成预定的审计程序,是否以审计工作底稿为依据客观地表示审计意见;表示的审计意见是否与被审计单位的实际情况相一致;审计工作的质量是否符合一定的要求。通过审计报告,可以证明注册会计师审计责任的履行情况。
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